一、优体系强制度,筑牢法规保障根基
该局立足巡察反馈问题融入审计质量全过程,系统梳理现行有效法规条文,建成分类清晰、动态更新的政策法规库。库中涵盖财政、金融、生态环保等重点领域法规670余条,党内规章制度150余条,实现法律法规精准查询、高效适配。同步健全质量管控机制,完善“初审—复核—终审”三级质量把关制度,细化各环节审核要点与责任清单,强化制度刚性执行,从源头上为审计工作规范开展提供坚实法规制度支撑。
二、理流程筑防线,严把审计质量关口
以全流程规范化管理为抓手,针对巡察反馈问题,全面提升审计工作质效。严格规范审计程序合规性要求,统一审计报告、征求意见书等23项核心审计文书模板,确保审计程序合法合规、文书表述严谨规范。创新审计方法与核查机制,通过强化数据穿透分析、建立多维度识别标准,规范问题线索定性逻辑与表述方式,提升问题认定的客观性与准确性。推行“推磨式档案交叉检查”机制,2025年组织跨股室、跨项目互查互审,完成16个审计项目档案检查,发现并整改档案规范性问题50余条,推动档案完整率提升至95%,推动巡察整改落地落实。
三、提能力建队伍,锻造专业执法力量
实施靶向能力提升工程,采用“线上专题导学+线下实战实训”相结合的模式,结合不同岗位、专业需求开展精准培训,巡察整改期间累计完成线上课程与线下实训32学时,有效补齐全员能力短板。常态化开展案例研讨与专题交流,2025年组织座谈研讨3次,聚焦政府投资项目结算、惠民资金拨付合规性认定等实践难点,通过集体研判破解专业难题。组建内部法律骨干队伍,选拔3名具有法律职业资格的骨干成员,全年提供专业法律咨询2次,强化审计工作法治支撑,推动审计工作规范化、法制化。